臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0323                        │                │                │              │
    3 │ 23 │  │  │士林區戶政事務所       │      80,013,036│     116,413,143│   -36,400,107│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   530100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      12,949,561│      18,688,205│    -5,738,644│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    530101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      12,949,561│      18,688,205│    -5,738,644│1.本年度預算數12,949,561元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費5,857,296元, 業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 5,199,565元,旅運費1,892,700
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぇ人員維持費5,857,296元, 較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列 2,660,898元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ え一般業務費6,704,142元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │  次減列 2,743,646元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぉ會計業務40,415元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │  列 1,260元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ お人事業務347,708元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │  列 332,840元。      
      │    │  │  │   533200                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  戶政業務         │      66,467,375│      96,247,338│   -29,779,963│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    533202                │                │                │              │
      │    │  │1 │   戶籍登記及管理     │      66,467,375│      96,247,338│   -29,779,963│1.本年度預算數66,467,375元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費59,658,912元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 6,808,463 元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぇ人員維持費59,620,512元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列24,593,250元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ え戶籍管理 6,846,863元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │  次減列 5,186,713元。   
      │    │  │  │   537100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │         596,100│       1,477,600│      -881,500│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    537103                │                │                │              │
      │    │  │1 │   交通及運輸設備     │                │         559,000│      -559,000│本科目上次預算數係一次性經費,
      │    │  │  │                        │                │                │              │經予核實減列。        
      │    │  │  │    537104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │         596,100│         918,600│      -322,500│編列電腦週邊設備及零組件63,000
      │    │  │  │                        │                │                │              │元,電腦圖書設備11,500元,伺服
      │    │  │  │                              │                │                │              │器250,000元,民眾洽公 用 座 椅
      │    │  │  │                              │                │                │              │114,000元,機械式移動櫃157,600
      │    │  │  │                              │                │                │              │元,共計如列數。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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