臺北市地方總預算

                                                          歲出機關別預算表

                                                          中華民國九十年度                                             單位:新台幣元
────────────────────────┬────────┬────────┬────────┬───────────────
     科                                  目   │                │                │                │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比        較  │ 說                      明
款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │                │
─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼────────┼───────────────
  │    │  │  │ 0317                        │                │                │                │
3 │ 17 │  │  │萬華區第一戶政事務所     │      28,183,807│      40,534,179│     -12,350,372│
  │    │  │  │                         │                │                │                │
  │    │  │  │   530100                  │                │                │                │
  │    │1 │  │  一般行政         │       3,830,357│       5,880,663│      -2,050,306│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │    530101                │                │                │                │
  │    │  │1 │   行政管理        │       3,830,357│       5,880,663│      -2,050,306│1.本年度預算數3,830,357元,包括
  │    │  │  │                        │                │                │                │ 人 事 費 1,525,332元, 業務費
  │    │  │  │                              │                │                │                │ 1,778,525元,旅運費 526,500元
  │    │  │  │                              │                │                │                │ 。             
  │    │  │  │                              │                │                │                │2.本年度預算數之內容與上次之比
  │    │  │  │                              │                │                │                │ 較如下 :          
  │    │  │  │                              │                │                │                │ (1)人員維持費1,465,332元, 較
  │    │  │  │                              │                │                │                │   上次減列666,666元。   
  │    │  │  │                              │                │                │                │ (2)一般業務2,228,545元, 較上
  │    │  │  │                              │                │                │                │   次減列1,132,626元。   
  │    │  │  │                              │                │                │                │ (3)會計業務24,430元,較上次減
  │    │  │  │                              │                │                │                │   列8,254元。       
  │    │  │  │                              │                │                │                │ (4)人事業務112,050元, 較上次
  │    │  │  │                              │                │                │                │   減列242,760元。     
  │    │  │  │   533200                  │                │                │                │
  │    │2 │  │  戶政業務         │      21,359,993│      31,049,093│      -9,689,100│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │    533202                │                │                │                │
  │    │  │1 │   戶籍登記及管理     │      21,359,993│      31,049,093│      -9,689,100│1.本年度預算數21,359,993元, 包
  │    │  │  │                        │                │                │                │ 括人事費19,014,876元, 業務費
  │    │  │  │                              │                │                │                │ 2,345,117 元。       
  │    │  │  │                              │                │                │                │2.本年度預算數之內容與上次之比
  │    │  │  │                              │                │                │                │ 較如下 :          
  │    │  │  │                              │                │                │                │ (1)人員維持費18,976,476元,較
  │    │  │  │                              │                │                │                │   上次減列7,758,204元。  
  │    │  │  │                              │                │                │                │ (2)戶籍管理2,383,517元, 較上
  │    │  │  │                              │                │                │                │   次減列1,930,896元。   
  │    │  │  │   537100                  │                │                │                │
  │    │3 │  │  建築及設備        │       2,993,457│       3,604,423│        -610,966│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │    537102                │                │                │                │
  │    │  │1 │   營建工程        │       2,734,457│       2,842,503│        -108,046│編列萬華區政中心新建工程配合款
  │    │  │  │                        │                │                │                │如列數。     
  │    │  │  │    537103                │                │                │                │
  │    │  │2 │   交通及運輸設備     │                │          70,000│         -70,000│本科目上次預算數係一次性經費 ,
  │    │  │  │                        │                │                │                │經予核實減列。        
  │    │  │  │    537104                │                │                │                │
  │    │  │3 │   其他設備        │         259,000│         691,920│        -432,920│編列電腦圖書費6,400元,個人電腦
  │    │  │  │                        │                │                │                │32,000元,印表機 84,000元, 週編
  │    │  │  │                              │                │                │                │設備及電腦零組件32,800元, 條碼
  │    │  │  │                              │                │                │                │製作機64,000元,滅火器12,600 元
  │    │  │  │                              │                │                │                │,除濕機12,800元,落地型冰冷熱三
  │    │  │  │                              │                │                │                │溫開飲機14,400元 ,共計如列數。
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