臺北市地方總預算

                                                          歲出機關別預算表

                                                          中華民國九十年度                                             單位:新台幣元
────────────────────────┬────────┬────────┬────────┬───────────────
     科                                  目   │                │                │                │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比        較  │ 說                      明
款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │                │
─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼────────┼───────────────
  │    │  │  │ 0318                        │                │                │                │
3 │ 18 │  │  │萬華區第二戶政事務所     │      42,052,303│      58,132,427│     -16,080,124│
  │    │  │  │                         │                │                │                │
  │    │  │  │   530100                  │                │                │                │
  │    │1 │  │  一般行政         │       7,222,757│      10,849,341│      -3,626,584│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │    530101                │                │                │                │
  │    │  │1 │   行政管理        │       7,222,757│      10,849,341│      -3,626,584│1.本年度預算數7,222,757元,包括
  │    │  │  │                        │                │                │                │ 人事費4,094,004元,業務費  
  │    │  │  │                              │                │                │                │ 2,320,103元, 旅運費 808,650
  │    │  │  │                              │                │                │                │ 元。            
  │    │  │  │                              │                │                │                │2.本年度預算數之內容與上次之比
  │    │  │  │                              │                │                │                │ 較如下 :          
  │    │  │  │                              │                │                │                │ (1)人員維持費4,094,004元, 較
  │    │  │  │                              │                │                │                │   上次減列1,859,502元。  
  │    │  │  │                              │                │                │                │ (2)一般業務2,935,963元, 較上
  │    │  │  │                              │                │                │                │   次減列1,468,742元。   
  │    │  │  │                              │                │                │                │ (3)會計業務36,880元,較上次減
  │    │  │  │                              │                │                │                │   列6,420元。       
  │    │  │  │                              │                │                │                │ (4)人事業務155,910元,較 上次
  │    │  │  │                              │                │                │                │   減列291,920元。     
  │    │  │  │   533200                  │                │                │                │
  │    │2 │  │  戶政業務         │      34,356,738│      45,910,126│     -11,553,388│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │    533202                │                │                │                │
  │    │  │1 │   戶籍登記及管理     │      34,356,738│      45,910,126│     -11,553,388│1.本年度預算數34,356,738元, 包
  │    │  │  │                        │                │                │                │ 括人事費30,822,636元, 業務費
  │    │  │  │                              │                │                │                │ 3,534,102 元。       
  │    │  │  │                              │                │                │                │2.本年度預算數之內容與上次之比
  │    │  │  │                              │                │                │                │ 較如下 :          
  │    │  │  │                              │                │                │                │ (1)人員維持費30,784,236元,較
  │    │  │  │                              │                │                │                │   上次減列8,932,482元。  
  │    │  │  │                              │                │                │                │ (2)戶籍管理3,572,502元, 較上
  │    │  │  │                              │                │                │                │   次減列2,620,906元。   
  │    │  │  │   537100                  │                │                │                │
  │    │3 │  │  建築及設備        │         472,808│       1,372,960│        -900,152│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │    537102                │                │                │                │
  │    │  │1 │   營建工程        │                │         347,120│        -347,120│本科目上次預算數係一次性經費 ,
  │    │  │  │                        │                │                │                │經與核實減列。        
  │    │  │  │    537103                │                │                │                │
  │    │  │2 │   交通及運輸設備     │                │         594,000│        -594,000│本科目上次預算數係一次性經費 ,
  │    │  │  │                        │                │                │                │經予核實減列。        
  │    │  │  │    537104                │                │                │                │
  │    │  │3 │   其他設備        │         472,808│         431,840│          40,968│編列個人電腦192,000元,週邊設備
  │    │  │  │                        │                │                │                │及電腦零組件30,400元, 戶政工作
  │    │  │  │                              │                │                │                │站謄本蓋章機 96,000元,檔案室移
  │    │  │  │                              │                │                │                │動櫃 78,120元 , 汰換民眾沙發椅
  │    │  │  │                              │                │                │                │36,288元,冷氣機一頓17,040元,汰
  │    │  │  │                              │                │                │                │換飲水機22,960元, 共計如列數。
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