臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                 中華民國九十一年度                                                  單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────  
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │ 
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明               
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │                              
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────  
  │    │  │  │03033                     │                │                │                │                              
 3│  33│  │  │士林區戶政事務所          │      79,337,318│      79,040,799│         296,519│                
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 130100                  │                │                │                │                              
  │    │ 1│  │ 一般行政                │      15,001,517│      14,716,944│         284,573│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  130101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  行政管理              │      15,001,517│      14,716,944│         284,573│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.本科目上年度法定預算數12,556
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,744元,連同由戶籍登記及管理
  │    │  │  │                          │                │                │                │  科目移入電腦相關經費等 2,160
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,200元,共計如列數。        
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.人員維持費 5,558,520元,因減
  │    │  │  │                          │                │                │                │  少工友一人及依標準伸算,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算 5,857,296元減列 298
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,776元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.一般業務 9,261,132元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算 8,671,565元增列個人電
  │    │  │  │                          │                │                │                │  腦與戶政電腦設備養護費等 589
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,567元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.會計業務33,575元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算35,975元減列列外勤交通誤餐
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費 2,400元。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │5.人事業務 148,290元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算 152,108元減列外勤交通誤
  │    │  │  │                          │                │                │                │  餐費 3,818元。              
  │    │  │  │ 133200                  │                │                │                │                              
  │    │ 2│  │ 戶政業務                │      63,584,941│      63,846,975│        -262,034│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  133202                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  戶籍登記及管理        │      63,584,941│      63,846,975│        -262,034│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.本科目上年度法定預算數66,007
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,175元,除移出電腦相關經費等
  │    │  │  │                          │                │                │                │   2,160,200元,列入行政管理科
  │    │  │  │                          │                │                │                │  目項下外,淨計如列數。      
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.人員維持費60,118,428元,因依
  │    │  │  │                          │                │                │                │  標準伸算,較上年度預算59,620
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,512元增列 497,916元。      
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.戶籍管理 3,466,513元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算 4,226,463元減列整理核
  │    │  │  │                          │                │                │                │  對戶籍資料逾時加班費與外勤交
  │    │  │  │                          │                │                │                │  通誤餐費等 759,950元。      
  │    │  │  │ 137100                  │                │                │                │                              
  │    │ 3│  │ 建築及設備              │         750,860│         476,880│         273,980│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  137104                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  其他設備              │         750,860│         476,880│         273,980│本年度編列資訊設備費 300,800元
  │    │  │  │                          │                │                │                │及什項設備費 450,060元,共計如
  │    │  │  │                          │                │                │                │列數。                        
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