臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                 中華民國九十一年度                                                  單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────  
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │ 
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明               
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │                              
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────  
  │    │  │  │03028                     │                │                │                │                              
 3│  28│  │  │萬華區第二戶政事務所      │      44,234,016│      42,052,303│       2,181,713│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 130100                  │                │                │                │                              
  │    │ 1│  │ 一般行政                │       9,058,639│       8,452,205│         606,434│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  130101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  行政管理              │       9,058,639│       8,452,205│         606,434│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.本科目上年度法定預算數 7,222
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,757元,連同由戶籍登記及管理
  │    │  │  │                          │                │                │                │  科目移入電腦相關經費等 1,229
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,448元,共計如列數。        
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.人員維持費 4,359,864元,因依
  │    │  │  │                          │                │                │                │  標準伸算,較上年度預算 4,094
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,004元,增列 265,860元。    
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.一般業務 4,579,185元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算 4,165,411元增列 413  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,774元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.會計業務36,880元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算無增減。                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │5.人事業務82,710元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算 155,910元減列73,200元。  
  │    │  │  │ 133200                  │                │                │                │                              
  │    │ 2│  │ 戶政業務                │      34,357,677│      33,127,290│       1,230,387│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  133202                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  戶籍登記及管理        │      34,357,677│      33,127,290│       1,230,387│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.本科目上年度法定預算數34,356
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,738元,除移出電腦相關經費等
  │    │  │  │                          │                │                │                │   1,229,448元,列入行政管理科
  │    │  │  │                          │                │                │                │  目項下外,淨計如列數。      
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.人員維持費32,451,132元,因依
  │    │  │  │                          │                │                │                │  標準伸算,較上年度預算30,784
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,236元增列 1,666,896元。    
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.戶籍管理 1,906,545元較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算 2,343,054元減列整理核對
  │    │  │  │                          │                │                │                │  戶籍資料逾時加班費等 436,509
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元。                        
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 137100                  │                │                │                │                              
  │    │ 3│  │ 建築及設備              │         817,700│         472,808│         344,892│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  137104                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  其他設備              │         817,700│         472,808│         344,892│本年度編列資訊設備費 388,000及
  │    │  │  │                          │                │                │                │什項設備費 429,700元,共計如列
  │    │  │  │                          │                │                │                │數。                          
─┴──┴─┴─┴─────────────┴────────┴────────┴────────┴────────────────