臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                 中華民國九十二年度                                                  單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────  
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │ 
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明               
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │                              
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────  
  │    │  │  │03033                     │                │                │                │                              
 3│  33│  │  │士林區戶政事務所          │      79,822,303│      79,332,888│         489,415│
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 130100                  │                │                │                │                              
  │    │ 1│  │ 一般行政                │      13,539,426│      14,997,087│      -1,457,661│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  130101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  行政管理              │      13,539,426│      14,997,087│      -1,457,661│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 5,033,064元,因減
  │    │  │  │                          │                │                │                │  少工友一人及依標準伸算,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算 5,558,520元減列 525
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,456元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.一般業務 8,325,997元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算 9,256,702元減列水電費
  │    │  │  │                          │                │                │                │  、電腦軟體及耗材等 930,705元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。                          
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.會計業務33,575元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算無增減。                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.人事業務 146,790元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算 148,290元減列福利費 1  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,500元。                    
  │    │  │  │ 133200                  │                │                │                │                              
  │    │ 2│  │ 戶政業務                │      64,987,277│      63,584,941│       1,402,336│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  133202                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  戶籍登記及管理        │      64,987,277│      63,584,941│       1,402,336│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費61,440,132元,因依
  │    │  │  │                          │                │                │                │  標準伸算,較上年度預算60,118
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,428元增列 1,321,704元。    
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.戶籍管理 3,547,145元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算 3,466,513元增列戶籍巡
  │    │  │  │                          │                │                │                │  迴服務車電話及傳真機費用等80
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,632元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 137100                  │                │                │                │                              
  │    │ 3│  │ 建築及設備              │       1,295,600│         750,860│         544,740│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  137104                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  其他設備              │       1,295,600│         750,860│         544,740│本年度編列資訊設備費 675,600元
  │    │  │  │                          │                │                │                │及什項設備費 620,000元,共計如
  │    │  │  │                          │                │                │                │列數。                        
─┴──┴─┴─┴─────────────┴────────┴────────┴────────┴────────────────