臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                 中華民國九十三年度                                                  單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────  
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │ 
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明               
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │                              
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────  
  │    │  │  │03033                     │                │                │                │                              
 3│  33│  │  │士林區戶政事務所          │      77,810,051│      79,822,303│      -2,012,252│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 130100                  │                │                │                │                              
  │    │ 1│  │ 一般行政                │      12,005,818│      13,539,426│      -1,533,608│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  130101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  行政管理              │      12,005,818│      13,539,426│      -1,533,608│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 4,550,316元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算 5,033,064元減列 482
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,748元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.一般業務 7,276,637元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算 8,325,997元減列員工上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  下班交通費及水電費等 1,049  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,360元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.會計業務33,575元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算數無增減。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.人事業務 145,290元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算 146,790元減列文康活動費
  │    │  │  │                          │                │                │                │   1,500元。                  
  │    │  │  │ 133200                  │                │                │                │                              
  │    │ 2│  │ 戶政業務                │      64,953,743│      64,987,277│         -33,534│
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  133202                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  戶籍登記及管理        │      64,953,743│      64,987,277│         -33,534│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費61,541,508元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算61,440,132元增列 101
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,376元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.戶籍管理 3,412,235元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算 3,547,145元減列戶政便
  │    │  │  │                          │                │                │                │  民工作站電話費等 134,910元。
  │    │  │  │ 137100                  │                │                │                │                              
  │    │ 3│  │ 建築及設備              │         850,490│       1,295,600│        -445,110│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  137104                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  其他設備              │         850,490│       1,295,600│        -445,110│本年度編列汰換個人電腦18部、電
  │    │  │  │                          │                │                │                │腦週邊設備及零組件、汰換碎紙機
  │    │  │  │                          │                │                │                │1部及汰換冰箱1部,共計如列數。
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