臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國 94 年度                                                   單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────  
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │ 
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明               
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │                              
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────  
  │    │  │  │03027                     │                │                │                │                              
 3│  27│  │  │萬華區第一戶政事務所      │      26,423,639│      32,998,773│      -6,575,134│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 130100                  │                │                │                │                              
  │    │ 1│  │ 一般行政                │       6,458,069│       4,178,982│       2,279,087│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  130101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  行政管理              │       6,458,069│       4,178,982│       2,279,087│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 1,380,672元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算 1,446,432元減列65  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,760元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.一般業務 5,012,612元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算 2,662,760元增列辦公大
  │    │  │  │                          │                │                │                │  樓電費、戶籍巡迴查對通訊費及
  │    │  │  │                          │                │                │                │  戶政資訊系統設備耗材等 2,349
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,852元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.會計業務17,430元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算17,440元減列會計簿冊等印刷
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費10元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.人事業務47,355元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算52,350元減列文康活動經費 4
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,995元。                    
  │    │  │  │ 133200                  │                │                │                │                              
  │    │ 2│  │ 戶政業務                │      19,250,070│      20,471,018│      -1,220,948│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  133202                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  戶籍登記及管理        │      19,250,070│      20,471,018│      -1,220,948│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費18,414,065元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算19,600,884元減列 1  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,186,819元。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.戶籍管理 836,005元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算 870,134元減列各項戶政業
  │    │  │  │                          │                │                │                │  務活動費用等34,129元。      
  │    │  │  │ 137100                  │                │                │                │                              
  │    │ 3│  │ 建築及設備              │         715,500│       8,348,773│      -7,633,273│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  137104                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  其他設備              │         715,500│         323,400│         392,100│本年度編列汰換個人電腦10部、週
  │    │  │  │                          │                │                │                │邊設備及電腦零組件、套裝軟體、
  │    │  │  │                          │                │                │                │汰換關防簽名蓋章機及電腦圖書費
  │    │  │  │                          │                │                │                │等,共計如列數。              
  │    │  │  │  137102                │                │                │                │                              
  │    │  │ 2│  營建工程              │               -│       8,025,373│      -8,025,373│上年度預算數係12號公園工程配合
  │    │  │  │                          │                │                │                │款。                          
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