臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                 中華民國九十四年度                                                  單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────  
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │ 
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明               
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │                              
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────  
  │    │  │  │03033                     │                │                │                │                              
 3│  33│  │  │士林區戶政事務所          │      74,696,814│      77,384,069│      -2,687,255│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 130100                  │                │                │                │                              
  │    │ 1│  │ 一般行政                │      10,379,892│      11,662,436│      -1,282,544│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  130101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  行政管理              │      10,379,892│      11,662,436│      -1,282,544│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 3,562,821元,因減
  │    │  │  │                          │                │                │                │  少工友1人,較上年度預算 4   
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,550,316元減列 987,495元。  
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.一般業務 6,651,706元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算 6,933,255元減列辦公大
  │    │  │  │                          │                │                │                │  樓水費及分封交換網路通訊線路
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費等 281,549元。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.會計業務33,575元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算無增減。                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.人事業務 131,790元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算 145,290元減列文康活動經
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費13,500元。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 133200                  │                │                │                │                              
  │    │ 2│  │ 戶政業務                │      63,521,422│      64,953,743│      -1,432,321│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  133202                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  戶籍登記及管理        │      63,521,422│      64,953,743│      -1,432,321│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費60,173,988元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算61,541,508元減列 1  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,367,520元。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.戶籍管理 3,347,434元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算 3,412,235元減列各項戶
  │    │  │  │                          │                │                │                │  籍書表等印刷費及各項戶政業務
  │    │  │  │                          │                │                │                │  活動費用等64,801元。        
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 137100                  │                │                │                │                              
  │    │ 3│  │ 建築及設備              │         795,500│         767,890│          27,610│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  137104                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  其他設備              │         795,500│         767,890│          27,610│本年度編列汰換個人電腦12部、電
  │    │  │  │                          │                │                │                │腦週邊設備及零組件、套裝軟體、
  │    │  │  │                          │                │                │                │汰換飲水機、新購電動抽號碼牌機
  │    │  │  │                          │                │                │                │及電腦圖書費等,共計如列數。  
─┴──┴─┴─┴─────────────┴────────┴────────┴────────┴────────────────