臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國 95 年度                                                   單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────  
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │ 
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明               
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │                              
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────  
  │    │  │  │07002                     │                │                │                │                              
 7│   2│  │  │養護工程處                │   4,667,735,343│   4,338,001,210│     329,734,133│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 330100                  │                │                │                │                              
  │    │ 1│  │ 一般行政                │     355,959,396│     337,053,286│      18,906,110│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  330101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  行政管理              │     355,959,396│     337,053,286│      18,906,110│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 318,171,696元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算數 299,219,292元增
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列18,952,404元,主要係依案伸
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算增列調整待遇經費與配合退撫
  │    │  │  │                          │                │                │                │  基金調升提撥率及健保費調漲等
  │    │  │  │                          │                │                │                │  所致。                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.一般業務30,345,541元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數30,076,923元增列 268
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,618元,包括增列考察歐洲都市
  │    │  │  │                          │                │                │                │  防洪排水計畫出國旅費等 765  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,241元,減列水電費等 496,623
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,計淨增如列數。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.會計業務 281,494元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算數 403,616元減列印製年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算書等費用 122,122元。    
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.人事業務 2,331,770元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數 2,250,415元增列81  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,355元,包括增列採購人員教育
  │    │  │  │                          │                │                │                │  訓練費等85,000元,減列員工文
  │    │  │  │                          │                │                │                │  康活動經費等 3,645元,計淨增
  │    │  │  │                          │                │                │                │  如列數。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │5.政風業務 260,910元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算數 279,540元減列影印機租
  │    │  │  │                          │                │                │                │  金等18,630元。              
  │    │  │  │                          │                │                │                │6.資訊管理業務 4,567,985元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算數 4,823,500元減列
  │    │  │  │                          │                │                │                │   255,515元,包括增列竣工圖掃
  │    │  │  │                          │                │                │                │  瞄建檔等 334,250元,減列道路
  │    │  │  │                          │                │                │                │  挖掘管理系統軟體維護服務費等
  │    │  │  │                          │                │                │                │   589,765元,計淨減如列數。  
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 330200                  │                │                │                │                              
  │    │ 2│  │ 工程維護                │     329,413,445│     344,287,736│     -14,874,291│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  330201                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  抽水站管理及維護      │     212,508,084│     228,496,423│     -15,988,339│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 123,784,818元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算數 131,780,208元減
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列 7,995,390元。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.抽水站業務88,723,266元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數96,716,215元減列 7
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,992,949元,包括增列抽水站機
  │    │  │  │                          │                │                │                │  房養護費等 4,904元,減列抽水
  │    │  │  │                          │                │                │                │  站水電費等 7,997,853元,計淨
  │    │  │  │                          │                │                │                │  減如列數。                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  330202                │                │                │                │                              
  │    │  │ 2│  河防設施維護及管理    │     102,141,869│      99,308,069│       2,833,800│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費66,092,556元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數60,627,288元增列 5
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,465,268元,主要係依案伸算增
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列調整待遇經費與配合退撫基金
  │    │  │  │                          │                │                │                │  調升提撥率及健保費調漲等,以
  │    │  │  │                          │                │                │                │  及增加員7人所致。           
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.水利設施維護32,448,342元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算數35,027,005元減列
  │    │  │  │                          │                │                │                │   2,578,663元,包括增列疏散門
  │    │  │  │                          │                │                │                │  關閉警報電話語音通知系統費用
  │    │  │  │                          │                │                │                │  等 139,212元,減列河川漂流物
  │    │  │  │                          │                │                │                │  及河岸上廢棄物清除費用等 2  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,717,875元,計淨減如列數。  
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.河防安全維護 3,600,971元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算數 3,653,776元減列
  │    │  │  │                          │                │                │                │  52,805元,包括增列警冬季大衣
  │    │  │  │                          │                │                │                │  等50,000元,減列河川巡防員外
  │    │  │  │                          │                │                │                │  勤誤餐費等 102,805元,計淨減
  │    │  │  │                          │                │                │                │  如列數。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  330203                │                │                │                │                              
  │    │  │ 3│  下水道工程管理及維    │      14,763,492│      16,483,244│      -1,719,752│1.本科目係由上年度纜線暫掛下水
  │    │  │  │  護                    │                │                │                │  道管理科目改設。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.本年度預算數之內容與上年度之
  │    │  │  │                          │                │                │                │  比較如下:                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (1)人員維持費10,278,312元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │    上年度預算數 9,937,284元增
  │    │  │  │                          │                │                │                │    列 341,028元,主要係依案伸
  │    │  │  │                          │                │                │                │    算增列調整待遇經費與配合退
  │    │  │  │                          │                │                │                │    撫基金調升提撥率及健保費調
  │    │  │  │                          │                │                │                │    漲等所致。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (2)纜線暫掛業務 4,485,180元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │    較上年度預算數 6,545,960元
  │    │  │  │                          │                │                │                │    減列 2,060,780元,包括增列
  │    │  │  │                          │                │                │                │    電話費等12,000元,減列辦理
  │    │  │  │                          │                │                │                │    巡查全市人孔啟閉經費等 2  
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,072,780元,計淨減如列數。
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 330300                  │                │                │                │                              
  │    │ 3│  │ 道路橋涵養護            │     563,795,405│     571,118,727│      -7,323,322│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  330301                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  道路橋涵維護及管理    │     563,795,405│     571,118,727│      -7,323,322│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 345,730,326元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算數 354,911,004元減
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列 9,180,678元,主要係依案伸
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算增列調整待遇經費與配合退撫
  │    │  │  │                          │                │                │                │  基金調升提撥率及健保費調漲等
  │    │  │  │                          │                │                │                │  及減少工12人及約僱2人所致。 
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.道路養護69,265,356元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數77,558,128元減列 8  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,292,772元,包括增列辦公房舍
  │    │  │  │                          │                │                │                │  修繕費等 116,614元,減列柏油
  │    │  │  │                          │                │                │                │  材料費等 8,409,386元,計淨減
  │    │  │  │                          │                │                │                │  如列數。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.橋涵養護44,046,872元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數28,980,383元增列信義
  │    │  │  │                          │                │                │                │  快速道路水電費及監測系統維護
  │    │  │  │                          │                │                │                │  及管理費等15,066,489元。    
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.機械維護37,141,395元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數35,078,772元增列 2  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,062,623元,包括增列拌合場機
  │    │  │  │                          │                │                │                │  組及房舍拆除案等 3,063,881元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,減列銑刨機鉋刀消秏性零件等
  │    │  │  │                          │                │                │                │   1,001,258元,計淨增如列數。
  │    │  │  │                          │                │                │                │5.計畫性道路整修67,611,456元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  較上年度預算數74,590,440元減
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列瀝青混凝土等 6,978,984元。
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 330400                  │                │                │                │                              
  │    │ 4│  │ 代辦挖掘道路修復        │     169,248,597│     169,453,797│        -205,200│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  330401                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  挖掘道路修復          │     169,248,597│     169,453,797│        -205,200│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.本科目依臺北市議會審議85年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  本市地方總預算案審議意見綜合
  │    │  │  │                          │                │                │                │  決議第34項之規定由挖掘道路修
  │    │  │  │                          │                │                │                │  復收入 240,000,000元撥充支應
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。                          
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.本年度編列 169,248,597元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算數 169,453,797元減
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列 205,200元,包括增列緊急搶
  │    │  │  │                          │                │                │                │  修班值日費等 4,800元,減列拌
  │    │  │  │                          │                │                │                │  合場拌合料生產合材所需電費等
  │    │  │  │                          │                │                │                │   210,000元,計淨減如列數。  
  │    │  │  │ 337100                  │                │                │                │                              
  │    │ 5│  │ 建築及設備              │     275,048,500│     251,820,000│      23,228,500│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  337102                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  營建工程              │     267,079,000│     246,500,000│      20,579,000│1.本年度編列房屋興建工程共2項 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  計45,179,000元,較上年度預算
  │    │  │  │                          │                │                │                │  數35,000,000元增列10,179,000
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,本年度編列明細如下:    
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (1)第四分隊辦公室配合警察局木
  │    │  │  │                          │                │                │                │    新派出所改建工程 4,079,000
  │    │  │  │                          │                │                │                │    元。                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (2)抽水站自動化系統建置工程41
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,100,000元。              
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.本年度編列其他修建工程共10項
  │    │  │  │                          │                │                │                │  計 221,900,000元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算 211,500,000元增列10,400  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,000元,本年度編列明細如下:
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (1)沈沙池淤泥清除工程 4,000  
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,000元。                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (2)福林、雙園、中山等各抽水站
  │    │  │  │                          │                │                │                │    站房修漏工程 2,000,000元。
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (3)抽水站前池及抽水井清疏工程
  │    │  │  │                          │                │                │                │    10,000,000元。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (4)道路預約維護工程 190,000  
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,000元。                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (5)抽水站鐵件、圍牆等更新工程
  │    │  │  │                          │                │                │                │     2,000,000元。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (6)抽水站沉水泵浦拆卸安裝檢修
  │    │  │  │                          │                │                │                │    工程 2,500,000元。        
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (7)閘閥門週邊清疏工程 2,100  
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,000元。                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (8)人手孔提升工程 5,600,000元
  │    │  │  │                          │                │                │                │    。                        
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (9)保養場消防系統更新工程 2  
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,500,000元。              
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (10)河巡隊辦公室檢修工程 1   
  │    │  │  │                          │                │                │                │     ,200,000元。             
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  337104                │                │                │                │                              
  │    │  │ 2│  其他設備              │       7,969,500│       4,500,000│       3,469,500│本年度編列汰換3輪壓路機 3,000 
  │    │  │  │                          │                │                │                │,000元、汰換個人電腦 2,240,000
  │    │  │  │                          │                │                │                │元、電腦週邊設備及零組件 1,122
  │    │  │  │                          │                │                │                │,500元、伺服器 400,000元、套裝
  │    │  │  │                          │                │                │                │軟體 953,500元、冷氣機 180,000
  │    │  │  │                          │                │                │                │元、電冰箱54,500元及電腦圖書費
  │    │  │  │                          │                │                │                │19,000元等,共計如列數。      
  │    │  │  │  337103                │                │                │                │                              
  │    │  │ 3│  交通及運輸設備        │               -│         820,000│        -820,000│減列新購機車2輛、汰換機車8輛及
  │    │  │  │                          │                │                │                │客貨兩用車1輛,共計如列數。   
  │    │  │  │ 317600                  │                │                │                │                              
  │    │ 6│  │ 環境衛生及河川工程      │   1,407,790,000│   1,485,228,364│     -77,438,364│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  317602                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  河川工程              │   1,407,790,000│   1,485,228,364│     -77,438,364│本年度編列河川工程共18項計 1  
  │    │  │  │                          │                │                │                │,407,790,000元,較上年度預算數
  │    │  │  │                          │                │                │                │ 1,485,228,364元減列77,438,364
  │    │  │  │                          │                │                │                │元,本年度編列明細如下:      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.景美溪(恆光橋上游至指南溪出 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  口段)河道整治工程96,000,000 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元。                        
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.景美溪(新店溪匯流口至寶橋上 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  游省市界段)河道整治工程12   
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,000,000元。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.大坑溪南港橋至四分溪匯流口三
  │    │  │  │                          │                │                │                │  處抽水站新建工程29,000,000元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。                          
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.中山抽水站擴建工程25,000,000
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元。                        
  │    │  │  │                          │                │                │                │5.南港抽水站擴建工程19,000,000
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元。                        
  │    │  │  │                          │                │                │                │6.大坑溪福山公園等四處抽水站新
  │    │  │  │                          │                │                │                │  建工程30,000,000元。        
  │    │  │  │                          │                │                │                │7.全市抽水站設備更新工程 608  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,000,000元。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │8.磺港溪壓力箱涵分洪工程 120  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,000,000元。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │9.木新抽水站新建工程 1,000,000
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元。                        
  │    │  │  │                          │                │                │                │10.內溝溪下游段景觀工程 6,000 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   ,000元。                   
  │    │  │  │                          │                │                │                │11.新店溪右岸永福橋附近高灘地 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   景觀改善工程25,900,000元。 
  │    │  │  │                          │                │                │                │12.新店溪右岸華中橋下高灘地及 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   疏散門景觀改善工程 2,500   
  │    │  │  │                          │                │                │                │   ,000元。                   
  │    │  │  │                          │                │                │                │13.新店溪右岸中正橋附近河岸改 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   善及全市河岸景觀美化工程23 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   ,390,000元。               
  │    │  │  │                          │                │                │                │14.康寧抽水站新建工程(第一期 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   ) 230,000,000元。         
  │    │  │  │                          │                │                │                │15.玉成抽水站擴建工程20,000   
  │    │  │  │                          │                │                │                │   ,000元。                   
  │    │  │  │                          │                │                │                │16.新生抽水站擴建工程20,000   
  │    │  │  │                          │                │                │                │   ,000元。                   
  │    │  │  │                          │                │                │                │17.建國抽水站擴建工程20,000   
  │    │  │  │                          │                │                │                │   ,000元。                   
  │    │  │  │                          │                │                │                │18.河川設施檢修改善工程 120   
  │    │  │  │                          │                │                │                │   ,000,000元。               
  │    │  │  │ 337500                  │                │                │                │                              
  │    │ 7│  │ 道路橋樑工程            │   1,566,480,000│   1,125,869,300│     440,610,700│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  337501                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  道路及橋樑工程        │   1,566,480,000│   1,125,869,300│     440,610,700│1.本年度編列道路工程共5項計   
  │    │  │  │                          │                │                │                │   237,830,000元,較上年度預算
  │    │  │  │                          │                │                │                │  數 242,190,000元減列 4,360  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,000元,本年度編列明細如下:
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (1)士林八十一號前段道路新築工
  │    │  │  │                          │                │                │                │    程 5,000,000元。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (2)臺北市騎樓整平第三期工程30
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,000,000元。              
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (3)人行道改善工程 119,000,000
  │    │  │  │                          │                │                │                │    元。                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (4)道路改善工程45,000,000元。
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (5)天然災害搶修工程38,830,000
  │    │  │  │                          │                │                │                │    元。                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.本年度編列橋樑工程共16項計  
  │    │  │  │                          │                │                │                │   929,687,000元,較上年度預算
  │    │  │  │                          │                │                │                │  數 562,608,200元增列 367,078
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,800元,本年度編列明細如下:
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (1)中山南路、常德街口人行地下
  │    │  │  │                          │                │                │                │    道新建工程75,000,000元。  
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (2)中山橋改建工程 200,000,000
  │    │  │  │                          │                │                │                │    元。                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (3)新環南高架橋維修補強工程69
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,787,000元。              
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (4)內湖新明路與松山饒河街間跨
  │    │  │  │                          │                │                │                │    河人行橋新建工程51,900,000
  │    │  │  │                          │                │                │                │    元。                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (5)北投小油坑大屯橋新建工程29
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,000,000元。              
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (6)士林中山北路四段、通河街口
  │    │  │  │                          │                │                │                │    人行地下道新建工程 2,000  
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,000元。                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (7)內湖行善路口跨越堤頂大道及
  │    │  │  │                          │                │                │                │    堤防人行陸橋新建工程31,500
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,000元。                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (8)內湖康樂抽水站旁跨內溝溪橋
  │    │  │  │                          │                │                │                │    樑新建及周邊道路改善工程 8
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,000,000元。              
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (9)光華橋拆除工程75,000,000元
  │    │  │  │                          │                │                │                │    。                        
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (10)94年度全市鋼構橋樑油漆工 
  │    │  │  │                          │                │                │                │     程43,000,000元。         
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (11)94年度橋樑增設照明及美化 
  │    │  │  │                          │                │                │                │     工程 117,600,000元。     
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (12)新生高架橋改善工程 2,900 
  │    │  │  │                          │                │                │                │     ,000元。                 
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (13)人行陸橋地下道改善工程 4 
  │    │  │  │                          │                │                │                │     ,000,000元。             
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (14)95年度鋼構橋樑油漆工程10 
  │    │  │  │                          │                │                │                │     ,000,000元。             
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (15)中正愛國西路陸橋拆除工程 
  │    │  │  │                          │                │                │                │     10,000,000元。           
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (16)橋涵改善工程 200,000,000 
  │    │  │  │                          │                │                │                │     元。                     
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.本年度編列雨水下水道工程共9 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  項計 292,463,000元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算數 270,871,100元增列21  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,591,900元,本年度編列明細如
  │    │  │  │                          │                │                │                │  下:                        
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (1)萬華貴陽抽水站引水幹線工程
  │    │  │  │                          │                │                │                │    10,463,000元。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (2)南港大坑溪四分溪堤後道路排
  │    │  │  │                          │                │                │                │    水支線工程30,000,000元。  
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (3)士林中庸一路道路工程(下設 
  │    │  │  │                          │                │                │                │    排水) 4,000,000元。       
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (4)大同忠孝西路(環河北路至西 
  │    │  │  │                          │                │                │                │    寧北路)排水幹線新建工程20 
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,000,000元。              
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (5)北投水磨坑溪河堤整修工程 8
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,000,000元。              
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (6)信義西大排水溝整治工程(信 
  │    │  │  │                          │                │                │                │    義路5段150巷至祥雲街) 5   
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,000,000元。              
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (7)士林雙溪街排水改善工程 6  
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,000,000元。              
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (8)中山新生北路一、二段排水幹
  │    │  │  │                          │                │                │                │    線改善工程 9,000,000元。  
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (9)零星排水改善工程 200,000  
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,000元。                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.本年度編列工程規劃共13項計  
  │    │  │  │                          │                │                │                │   106,500,000元,較上年度預算
  │    │  │  │                          │                │                │                │  數50,200,000元增列56,300,000
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,本年度編列明細如下:    
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (1)道路管理系統規劃 7,700,000
  │    │  │  │                          │                │                │                │    元。                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (2)台北市雨水下水道監測系統規
  │    │  │  │                          │                │                │                │    劃建置(第一期)12,500,000元
  │    │  │  │                          │                │                │                │    。                        
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (3)台北市雨水下水道地理資訊系
  │    │  │  │                          │                │                │                │    統開發建置(第二期) 1,600  
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,000元。                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (4)北投清溪橋、士林菁礐橋改建
  │    │  │  │                          │                │                │                │    工程規劃 1,100,000元。    
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (5)中正愛國西路車行陸橋拆除工
  │    │  │  │                          │                │                │                │    程規劃 1,900,000元。      
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (6)橋涵安全檢測工作(第10期)
  │    │  │  │                          │                │                │                │    50,700,000元。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (7)94年度人行陸橋、地下道等改
  │    │  │  │                          │                │                │                │    元。                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (8)中正橋及新生北路高架橋監測
  │    │  │  │                          │                │                │                │    系統工作 1,000,000元。    
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (9)橋涵安全檢測工作(第11期)
  │    │  │  │                          │                │                │                │    20,000,000元。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (10)新生建國中山集水區連通水 
  │    │  │  │                          │                │                │                │     工模型試驗及水理模式檢討 
  │    │  │  │                          │                │                │                │     1,000,000元。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (11)臺北市雨水貯留池及調洪池 
  │    │  │  │                          │                │                │                │     規劃設計(第1期) 2,000,000
  │    │  │  │                          │                │                │                │     元。                     
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (12)臺北市閘閥門調查 1,000   
  │    │  │  │                          │                │                │                │     ,000元。                 
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (13)士林葫蘆街及社中街間跨堤 
  │    │  │  │                          │                │                │                │     人行陸橋工程規劃 500,000 
  │    │  │  │                          │                │                │                │     元。                     
  │    │  │  │ 338300                  │                │                │                │                              
  │    │ 8│  │ 接受補助建設支出        │               -│      53,170,000│     -53,170,000│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  338302                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  接受中央各部會補助    │               -│      53,170,000│     -53,170,000│上年度預算數係接受經濟部水利署
  │    │  │  │  建設支出              │                │                │                │補助辦理基隆河圓山瓶頸段改善工
  │    │  │  │                          │                │                │                │程(第一期)經費。              
─┴──┴─┴─┴─────────────┴────────┴────────┴────────┴────────────────