臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國 95 年度 單位:新臺幣元
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科 目 │ 本 年 度 │ 上 年 度 │ │
─┬──┬─┬─┬─────────────┤ │ │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│ 名 稱 及 編 號 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │ │
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│ │ │ │07002 │ │ │ │
7│ 2│ │ │養護工程處 │ 4,667,735,343│ 4,338,001,210│ 329,734,133│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 330100 │ │ │ │
│ │ 1│ │ 一般行政 │ 355,959,396│ 337,053,286│ 18,906,110│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 330101 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 行政管理 │ 355,959,396│ 337,053,286│ 18,906,110│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 318,171,696元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數 299,219,292元增
│ │ │ │ │ │ │ │ 列18,952,404元,主要係依案伸
│ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費與配合退撫
│ │ │ │ │ │ │ │ 基金調升提撥率及健保費調漲等
│ │ │ │ │ │ │ │ 所致。
│ │ │ │ │ │ │ │2.一般業務30,345,541元,較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數30,076,923元增列 268
│ │ │ │ │ │ │ │ ,618元,包括增列考察歐洲都市
│ │ │ │ │ │ │ │ 防洪排水計畫出國旅費等 765
│ │ │ │ │ │ │ │ ,241元,減列水電費等 496,623
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,計淨增如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │3.會計業務 281,494元,較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 預算數 403,616元減列印製年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 預算書等費用 122,122元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.人事業務 2,331,770元,較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數 2,250,415元增列81
│ │ │ │ │ │ │ │ ,355元,包括增列採購人員教育
│ │ │ │ │ │ │ │ 訓練費等85,000元,減列員工文
│ │ │ │ │ │ │ │ 康活動經費等 3,645元,計淨增
│ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │5.政風業務 260,910元,較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 預算數 279,540元減列影印機租
│ │ │ │ │ │ │ │ 金等18,630元。
│ │ │ │ │ │ │ │6.資訊管理業務 4,567,985元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數 4,823,500元減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 255,515元,包括增列竣工圖掃
│ │ │ │ │ │ │ │ 瞄建檔等 334,250元,減列道路
│ │ │ │ │ │ │ │ 挖掘管理系統軟體維護服務費等
│ │ │ │ │ │ │ │ 589,765元,計淨減如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 330200 │ │ │ │
│ │ 2│ │ 工程維護 │ 329,413,445│ 344,287,736│ -14,874,291│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 330201 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 抽水站管理及維護 │ 212,508,084│ 228,496,423│ -15,988,339│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 123,784,818元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數 131,780,208元減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 7,995,390元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.抽水站業務88,723,266元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數96,716,215元減列 7
│ │ │ │ │ │ │ │ ,992,949元,包括增列抽水站機
│ │ │ │ │ │ │ │ 房養護費等 4,904元,減列抽水
│ │ │ │ │ │ │ │ 站水電費等 7,997,853元,計淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 減如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 330202 │ │ │ │
│ │ │ 2│ 河防設施維護及管理 │ 102,141,869│ 99,308,069│ 2,833,800│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費66,092,556元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數60,627,288元增列 5
│ │ │ │ │ │ │ │ ,465,268元,主要係依案伸算增
│ │ │ │ │ │ │ │ 列調整待遇經費與配合退撫基金
│ │ │ │ │ │ │ │ 調升提撥率及健保費調漲等,以
│ │ │ │ │ │ │ │ 及增加員7人所致。
│ │ │ │ │ │ │ │2.水利設施維護32,448,342元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數35,027,005元減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,578,663元,包括增列疏散門
│ │ │ │ │ │ │ │ 關閉警報電話語音通知系統費用
│ │ │ │ │ │ │ │ 等 139,212元,減列河川漂流物
│ │ │ │ │ │ │ │ 及河岸上廢棄物清除費用等 2
│ │ │ │ │ │ │ │ ,717,875元,計淨減如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │3.河防安全維護 3,600,971元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數 3,653,776元減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 52,805元,包括增列警冬季大衣
│ │ │ │ │ │ │ │ 等50,000元,減列河川巡防員外
│ │ │ │ │ │ │ │ 勤誤餐費等 102,805元,計淨減
│ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 330203 │ │ │ │
│ │ │ 3│ 下水道工程管理及維 │ 14,763,492│ 16,483,244│ -1,719,752│1.本科目係由上年度纜線暫掛下水
│ │ │ │ 護 │ │ │ │ 道管理科目改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之
│ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,278,312元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數 9,937,284元增
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 341,028元,主要係依案伸
│ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費與配合退
│ │ │ │ │ │ │ │ 撫基金調升提撥率及健保費調
│ │ │ │ │ │ │ │ 漲等所致。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)纜線暫掛業務 4,485,180元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算數 6,545,960元
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 2,060,780元,包括增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 電話費等12,000元,減列辦理
│ │ │ │ │ │ │ │ 巡查全市人孔啟閉經費等 2
│ │ │ │ │ │ │ │ ,072,780元,計淨減如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 330300 │ │ │ │
│ │ 3│ │ 道路橋涵養護 │ 563,795,405│ 571,118,727│ -7,323,322│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 330301 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 道路橋涵維護及管理 │ 563,795,405│ 571,118,727│ -7,323,322│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 345,730,326元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數 354,911,004元減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 9,180,678元,主要係依案伸
│ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費與配合退撫
│ │ │ │ │ │ │ │ 基金調升提撥率及健保費調漲等
│ │ │ │ │ │ │ │ 及減少工12人及約僱2人所致。
│ │ │ │ │ │ │ │2.道路養護69,265,356元,較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數77,558,128元減列 8
│ │ │ │ │ │ │ │ ,292,772元,包括增列辦公房舍
│ │ │ │ │ │ │ │ 修繕費等 116,614元,減列柏油
│ │ │ │ │ │ │ │ 材料費等 8,409,386元,計淨減
│ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │3.橋涵養護44,046,872元,較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數28,980,383元增列信義
│ │ │ │ │ │ │ │ 快速道路水電費及監測系統維護
│ │ │ │ │ │ │ │ 及管理費等15,066,489元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.機械維護37,141,395元,較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數35,078,772元增列 2
│ │ │ │ │ │ │ │ ,062,623元,包括增列拌合場機
│ │ │ │ │ │ │ │ 組及房舍拆除案等 3,063,881元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,減列銑刨機鉋刀消秏性零件等
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,001,258元,計淨增如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │5.計畫性道路整修67,611,456元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算數74,590,440元減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列瀝青混凝土等 6,978,984元。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 330400 │ │ │ │
│ │ 4│ │ 代辦挖掘道路修復 │ 169,248,597│ 169,453,797│ -205,200│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 330401 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 挖掘道路修復 │ 169,248,597│ 169,453,797│ -205,200│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │1.本科目依臺北市議會審議85年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 本市地方總預算案審議意見綜合
│ │ │ │ │ │ │ │ 決議第34項之規定由挖掘道路修
│ │ │ │ │ │ │ │ 復收入 240,000,000元撥充支應
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度編列 169,248,597元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數 169,453,797元減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 205,200元,包括增列緊急搶
│ │ │ │ │ │ │ │ 修班值日費等 4,800元,減列拌
│ │ │ │ │ │ │ │ 合場拌合料生產合材所需電費等
│ │ │ │ │ │ │ │ 210,000元,計淨減如列數。
│ │ │ │ 337100 │ │ │ │
│ │ 5│ │ 建築及設備 │ 275,048,500│ 251,820,000│ 23,228,500│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 337102 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 營建工程 │ 267,079,000│ 246,500,000│ 20,579,000│1.本年度編列房屋興建工程共2項
│ │ │ │ │ │ │ │ 計45,179,000元,較上年度預算
│ │ │ │ │ │ │ │ 數35,000,000元增列10,179,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,本年度編列明細如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)第四分隊辦公室配合警察局木
│ │ │ │ │ │ │ │ 新派出所改建工程 4,079,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)抽水站自動化系統建置工程41
│ │ │ │ │ │ │ │ ,100,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度編列其他修建工程共10項
│ │ │ │ │ │ │ │ 計 221,900,000元,較上年度預
│ │ │ │ │ │ │ │ 算 211,500,000元增列10,400
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000元,本年度編列明細如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)沈沙池淤泥清除工程 4,000
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)福林、雙園、中山等各抽水站
│ │ │ │ │ │ │ │ 站房修漏工程 2,000,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)抽水站前池及抽水井清疏工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 10,000,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)道路預約維護工程 190,000
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)抽水站鐵件、圍牆等更新工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,000,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)抽水站沉水泵浦拆卸安裝檢修
│ │ │ │ │ │ │ │ 工程 2,500,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)閘閥門週邊清疏工程 2,100
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)人手孔提升工程 5,600,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9)保養場消防系統更新工程 2
│ │ │ │ │ │ │ │ ,500,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (10)河巡隊辦公室檢修工程 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,200,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 337104 │ │ │ │
│ │ │ 2│ 其他設備 │ 7,969,500│ 4,500,000│ 3,469,500│本年度編列汰換3輪壓路機 3,000
│ │ │ │ │ │ │ │,000元、汰換個人電腦 2,240,000
│ │ │ │ │ │ │ │元、電腦週邊設備及零組件 1,122
│ │ │ │ │ │ │ │,500元、伺服器 400,000元、套裝
│ │ │ │ │ │ │ │軟體 953,500元、冷氣機 180,000
│ │ │ │ │ │ │ │元、電冰箱54,500元及電腦圖書費
│ │ │ │ │ │ │ │19,000元等,共計如列數。
│ │ │ │ 337103 │ │ │ │
│ │ │ 3│ 交通及運輸設備 │ -│ 820,000│ -820,000│減列新購機車2輛、汰換機車8輛及
│ │ │ │ │ │ │ │客貨兩用車1輛,共計如列數。
│ │ │ │ 317600 │ │ │ │
│ │ 6│ │ 環境衛生及河川工程 │ 1,407,790,000│ 1,485,228,364│ -77,438,364│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 317602 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 河川工程 │ 1,407,790,000│ 1,485,228,364│ -77,438,364│本年度編列河川工程共18項計 1
│ │ │ │ │ │ │ │,407,790,000元,較上年度預算數
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,485,228,364元減列77,438,364
│ │ │ │ │ │ │ │元,本年度編列明細如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.景美溪(恆光橋上游至指南溪出
│ │ │ │ │ │ │ │ 口段)河道整治工程96,000,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.景美溪(新店溪匯流口至寶橋上
│ │ │ │ │ │ │ │ 游省市界段)河道整治工程12
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.大坑溪南港橋至四分溪匯流口三
│ │ │ │ │ │ │ │ 處抽水站新建工程29,000,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │4.中山抽水站擴建工程25,000,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │5.南港抽水站擴建工程19,000,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │6.大坑溪福山公園等四處抽水站新
│ │ │ │ │ │ │ │ 建工程30,000,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │7.全市抽水站設備更新工程 608
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │8.磺港溪壓力箱涵分洪工程 120
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │9.木新抽水站新建工程 1,000,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │10.內溝溪下游段景觀工程 6,000
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │11.新店溪右岸永福橋附近高灘地
│ │ │ │ │ │ │ │ 景觀改善工程25,900,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │12.新店溪右岸華中橋下高灘地及
│ │ │ │ │ │ │ │ 疏散門景觀改善工程 2,500
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │13.新店溪右岸中正橋附近河岸改
│ │ │ │ │ │ │ │ 善及全市河岸景觀美化工程23
│ │ │ │ │ │ │ │ ,390,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │14.康寧抽水站新建工程(第一期
│ │ │ │ │ │ │ │ ) 230,000,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │15.玉成抽水站擴建工程20,000
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │16.新生抽水站擴建工程20,000
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │17.建國抽水站擴建工程20,000
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │18.河川設施檢修改善工程 120
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000,000元。
│ │ │ │ 337500 │ │ │ │
│ │ 7│ │ 道路橋樑工程 │ 1,566,480,000│ 1,125,869,300│ 440,610,700│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 337501 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 道路及橋樑工程 │ 1,566,480,000│ 1,125,869,300│ 440,610,700│1.本年度編列道路工程共5項計
│ │ │ │ │ │ │ │ 237,830,000元,較上年度預算
│ │ │ │ │ │ │ │ 數 242,190,000元減列 4,360
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000元,本年度編列明細如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)士林八十一號前段道路新築工
│ │ │ │ │ │ │ │ 程 5,000,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)臺北市騎樓整平第三期工程30
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)人行道改善工程 119,000,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)道路改善工程45,000,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)天然災害搶修工程38,830,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度編列橋樑工程共16項計
│ │ │ │ │ │ │ │ 929,687,000元,較上年度預算
│ │ │ │ │ │ │ │ 數 562,608,200元增列 367,078
│ │ │ │ │ │ │ │ ,800元,本年度編列明細如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)中山南路、常德街口人行地下
│ │ │ │ │ │ │ │ 道新建工程75,000,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)中山橋改建工程 200,000,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)新環南高架橋維修補強工程69
│ │ │ │ │ │ │ │ ,787,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)內湖新明路與松山饒河街間跨
│ │ │ │ │ │ │ │ 河人行橋新建工程51,900,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)北投小油坑大屯橋新建工程29
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)士林中山北路四段、通河街口
│ │ │ │ │ │ │ │ 人行地下道新建工程 2,000
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)內湖行善路口跨越堤頂大道及
│ │ │ │ │ │ │ │ 堤防人行陸橋新建工程31,500
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)內湖康樂抽水站旁跨內溝溪橋
│ │ │ │ │ │ │ │ 樑新建及周邊道路改善工程 8
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9)光華橋拆除工程75,000,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (10)94年度全市鋼構橋樑油漆工
│ │ │ │ │ │ │ │ 程43,000,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (11)94年度橋樑增設照明及美化
│ │ │ │ │ │ │ │ 工程 117,600,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (12)新生高架橋改善工程 2,900
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (13)人行陸橋地下道改善工程 4
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (14)95年度鋼構橋樑油漆工程10
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (15)中正愛國西路陸橋拆除工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 10,000,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (16)橋涵改善工程 200,000,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度編列雨水下水道工程共9
│ │ │ │ │ │ │ │ 項計 292,463,000元,較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 預算數 270,871,100元增列21
│ │ │ │ │ │ │ │ ,591,900元,本年度編列明細如
│ │ │ │ │ │ │ │ 下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)萬華貴陽抽水站引水幹線工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 10,463,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)南港大坑溪四分溪堤後道路排
│ │ │ │ │ │ │ │ 水支線工程30,000,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)士林中庸一路道路工程(下設
│ │ │ │ │ │ │ │ 排水) 4,000,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)大同忠孝西路(環河北路至西
│ │ │ │ │ │ │ │ 寧北路)排水幹線新建工程20
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)北投水磨坑溪河堤整修工程 8
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)信義西大排水溝整治工程(信
│ │ │ │ │ │ │ │ 義路5段150巷至祥雲街) 5
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)士林雙溪街排水改善工程 6
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)中山新生北路一、二段排水幹
│ │ │ │ │ │ │ │ 線改善工程 9,000,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9)零星排水改善工程 200,000
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.本年度編列工程規劃共13項計
│ │ │ │ │ │ │ │ 106,500,000元,較上年度預算
│ │ │ │ │ │ │ │ 數50,200,000元增列56,300,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,本年度編列明細如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)道路管理系統規劃 7,700,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)台北市雨水下水道監測系統規
│ │ │ │ │ │ │ │ 劃建置(第一期)12,500,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)台北市雨水下水道地理資訊系
│ │ │ │ │ │ │ │ 統開發建置(第二期) 1,600
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)北投清溪橋、士林菁礐橋改建
│ │ │ │ │ │ │ │ 工程規劃 1,100,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)中正愛國西路車行陸橋拆除工
│ │ │ │ │ │ │ │ 程規劃 1,900,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)橋涵安全檢測工作(第10期)
│ │ │ │ │ │ │ │ 50,700,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)94年度人行陸橋、地下道等改
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)中正橋及新生北路高架橋監測
│ │ │ │ │ │ │ │ 系統工作 1,000,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9)橋涵安全檢測工作(第11期)
│ │ │ │ │ │ │ │ 20,000,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (10)新生建國中山集水區連通水
│ │ │ │ │ │ │ │ 工模型試驗及水理模式檢討
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,000,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (11)臺北市雨水貯留池及調洪池
│ │ │ │ │ │ │ │ 規劃設計(第1期) 2,000,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (12)臺北市閘閥門調查 1,000
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (13)士林葫蘆街及社中街間跨堤
│ │ │ │ │ │ │ │ 人行陸橋工程規劃 500,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ 338300 │ │ │ │
│ │ 8│ │ 接受補助建設支出 │ -│ 53,170,000│ -53,170,000│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 338302 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 接受中央各部會補助 │ -│ 53,170,000│ -53,170,000│上年度預算數係接受經濟部水利署
│ │ │ │ 建設支出 │ │ │ │補助辦理基隆河圓山瓶頸段改善工
│ │ │ │ │ │ │ │程(第一期)經費。
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