臺北市地方總預算

                                歲 出 機 關 別 追 加 (減) 預 算 表

                                         中華民國 96 年度                                  單位:新臺幣元
─────────────────────────┬────────┬──────────────────────────  
            科               目                   │                │                               
─┬──┬─┬─┬────────────────┤ 追加(減)預算數 │           說                         明               
款│ 項 │目│節│     名   稱   及   編   號     │                │                                                                  
─┼──┼─┼─┼────────────────┼────────┼──────────────────────────  
  │    │  │  │02016                           │                │                                                  
 2│  16│  │  │資訊處                          │      45,196,216│資訊處自96年9月11日掛牌成立,追加相關             
  │    │  │  │                                │                │經費。                                            
  │    │  │  │ 120100                        │                │                                                  
  │    │ 1│  │ 一般行政                      │       4,406,945│                                                  
  │    │  │  │                                │                │                                                  
  │    │  │  │  120101                      │                │                                                  
  │    │  │ 1│  行政管理                    │       4,406,945│本年度追加預算數之內容如下:                      
  │    │  │  │                                │                │1.人員維持費配合機關成立,追加 3,407              
  │    │  │  │                                │                │  ,319元。                                        
  │    │  │  │                                │                │2.一般業務追加員工上下班交通費、加班費            
  │    │  │  │                                │                │  、統籌業務費、通訊費、公務車輛相關經            
  │    │  │  │                                │                │  費、物品及材料、一般事務費、處長特別            
  │    │  │  │                                │                │  費、國內旅費等 955,386元。                      
  │    │  │  │                                │                │3.會計業務追加加班費、一般事務費等25              
  │    │  │  │                                │                │  ,910元。                                        
  │    │  │  │                                │                │4.人事業務追加加班費、一般事務費、車輛            
  │    │  │  │                                │                │  及辦公器具養護費等18,330元。                    
  │    │  │  │                                │                │5.以上1-4項共計如列數。                           
  │    │  │  │ 120200                        │                │                                                  
  │    │ 2│  │ 資訊管理業務                  │      33,219,271│                                                  
  │    │  │  │                                │                │                                                  
  │    │  │  │  120201                      │                │                                                  
  │    │  │ 1│  資訊綜合規劃推動作業        │       8,321,500│本年度追加預算數之內容如下:                      
  │    │  │  │                                │                │1.人員維持費配合機關成立,追加 2,614              
  │    │  │  │                                │                │  ,140元。                                        
  │    │  │  │                                │                │2.整體規劃推動追加加班費、教育訓練費、            
  │    │  │  │                                │                │  水電費、會費、按日按件計資酬金、電腦            
  │    │  │  │                                │                │  耗材及維修、一般事務費、資訊服務費等            
  │    │  │  │                                │                │   5,707,360元。                                  
  │    │  │  │                                │                │3.以上1-2項共計如列數。                           
  │    │  │  │  120202                      │                │                                                  
  │    │  │ 2│  資訊應用服務推動作業        │       1,446,156│本年度追加預算數之內容如下:                      
  │    │  │  │                                │                │1.人員維持費配合機關成立,追加 905,456            
  │    │  │  │                                │                │  元。                                            
  │    │  │  │                                │                │2.應用服務規劃推動追加加班費、物品及材            
  │    │  │  │                                │                │  料、資訊服務費等 540,700元。                    
  │    │  │  │                                │                │3.以上1-2項共計如列數。                           
  │    │  │  │  120203                      │                │                                                  
  │    │  │ 3│  資訊系統發展推動作業        │      15,946,843│本年度追加預算數之內容如下:                      
  │    │  │  │                                │                │1.人員維持費配合機關成立,追加 2,589              
  │    │  │  │                                │                │  ,493元。                                        
  │    │  │  │                                │                │2.資訊作業費追加加班費、資訊服務費等13            
  │    │  │  │                                │                │  ,357,350元。                                    
  │    │  │  │                                │                │3.以上1-2項共計如列數。                           
  │    │  │  │  120204                      │                │                                                  
  │    │  │ 4│  資訊設備網路管理作業        │       7,504,772│本年度追加預算數之內容如下:                      
  │    │  │  │                                │                │1.人員維持費配合機關成立,追加 2,777              
  │    │  │  │                                │                │  ,819元。                                        
  │    │  │  │                                │                │2.資訊作業業務追加加班費、通訊費、外勤            
  │    │  │  │                                │                │  誤餐及交通費等 4,726,953元。                    
  │    │  │  │                                │                │3.以上1-2項共計如列數。                           
  │    │  │  │ 127100                        │                │                                                  
  │    │ 3│  │ 建築及設備                    │       7,570,000│                                                  
  │    │  │  │                                │                │                                                  
  │    │  │  │  127102                      │                │                                                  
  │    │  │ 1│  營建工程                    │       2,570,000│追加資訊作業推動專案辦公室裝潢及設施工            
  │    │  │  │                                │                │程如列數。                                        
  │    │  │  │  127104                      │                │                                                  
  │    │  │ 2│  其他設備                    │       5,000,000│追加本府網站服務整合性網站及無線入口共            
  │    │  │  │                                │                │通平台規劃開發與推動服務費如列數。                
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