臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國 97 年度                                                   單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────  
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │ 
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明               
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │                              
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────  
  │    │  │  │03118                     │                │                │                │                              
 3│  10│  │  │萬華區第二戶政事務所      │      34,085,554│      34,197,243│        -111,689│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 130100                  │                │                │                │                              
  │    │ 1│  │ 一般行政                │       4,074,317│       4,074,169│             148│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  130101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  行政管理              │       4,074,317│       4,074,169│             148│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 2,836,632元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數 2,841,192元減列 4
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,560元,主要係依實際需要覈實
  │    │  │  │                          │                │                │                │  減列所致。                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.一般業務 1,124,452元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數 1,119,744元增列 4  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,708元,包括增列小客車汽油費
  │    │  │  │                          │                │                │                │  、小客車檢驗執照費等 6,888元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,減列輕型公務機車養護費及強
  │    │  │  │                          │                │                │                │  制保險費 2,180元,計淨增如列
  │    │  │  │                          │                │                │                │  數。                        
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.會計業務28,018元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算數無增減。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.人事業務85,215元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算數無增減。                
  │    │  │  │ 133200                  │                │                │                │                              
  │    │ 2│  │ 戶政業務                │      30,011,237│      30,123,074│        -111,837│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  133202                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  戶籍登記及管理        │      30,011,237│      30,123,074│        -111,837│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費28,500,845元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數28,643,603元減列  
  │    │  │  │                          │                │                │                │   142,758元,主要係依實際需要
  │    │  │  │                          │                │                │                │  覈實減列所致。              
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.戶籍管理 1,510,392元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數 1,479,471元增列30  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,921元,包括新增日據時代戶籍
  │    │  │  │                          │                │                │                │  資料數位化建置用紙張及文具用
  │    │  │  │                          │                │                │                │  品費31,855元,減列戶籍業務用
  │    │  │  │                          │                │                │                │  郵資、調整里鄰作業費等934元 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,計淨增如列數。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
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