臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國 97 年度                                                   單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────  
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │ 
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明               
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │                              
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────  
  │    │  │  │02107                     │                │                │                │                              
 2│   7│  │  │資訊處                    │     395,707,183│               -│     395,707,183│自96年9月11日起由原臺北市政府資
  │    │  │  │                          │                │                │                │訊中心改制為臺北市政府資訊處。
  │    │  │  │                          │                │                │                │施政重點說明                            
  │    │  │  │ 120100                  │                │                │                │                              
  │    │ 1│  │ 一般行政                │      28,002,254│               -│      28,002,254│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  120101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  行政管理              │      28,002,254│               -│      28,002,254│本年度預算數編列內容如下:    
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費編列員17人、工6人 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  及職工1人退職金等22,932,700 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元。                        
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.一般業務 4,690,459元。      
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.會計業務 108,600元。        
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.人事業務 206,095元。        
  │    │  │  │                          │                │                │                │5.政風業務64,400元。          
  │    │  │  │ 120200                  │                │                │                │                              
  │    │ 2│  │ 資訊管理業務            │     224,289,074│               -│     224,289,074│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  120201                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  資訊綜合規劃推動作    │      36,900,743│               -│      36,900,743│本年度預算數編列內容如下:    
  │    │  │  │  業                    │                │                │                │1.人員維持費編列員12人、約僱5 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  人15,158,880元。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.整體規劃推動21,741,863元。  
  │    │  │  │  120202                │                │                │                │                              
  │    │  │ 2│  資訊應用服務推動作    │      36,793,715│               -│      36,793,715│本年度預算數編列內容如下:    
  │    │  │  │  業                    │                │                │                │1.人員維持費編列員9人、聘用6人
  │    │  │  │                          │                │                │                │  13,261,190元。              
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.應用服務規劃推動23,532,525元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。                          
  │    │  │  │  120203                │                │                │                │                              
  │    │  │ 3│  資訊系統發展推動作    │      58,038,024│               -│      58,038,024│本年度預算數編列內容如下:    
  │    │  │  │  業                    │                │                │                │1.人員維持費編列員13人、聘用1 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  人、約僱3人15,231,624元。   
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.資訊作業費42,806,400元。    
  │    │  │  │  120204                │                │                │                │                              
  │    │  │ 4│  資訊設備網路管理作    │      92,556,592│               -│      92,556,592│本年度預算數編列內容如下:    
  │    │  │  │  業                    │                │                │                │1.人員維持費編列員11人、聘用4 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  人、約僱5人16,908,794元。   
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.資訊作業業務75,647,798元。  
  │    │  │  │ 127100                  │                │                │                │                              
  │    │ 3│  │ 建築及設備              │     142,815,855│               -│     142,815,855│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  127103                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  交通及運輸設備        │         910,000│               -│         910,000│本年度預算數編列處長座車1輛如 
  │    │  │  │                          │                │                │                │列數。                        
  │    │  │  │  127104                │                │                │                │                              
  │    │  │ 2│  其他設備              │     141,905,855│               -│     141,905,855│本年度預算數編列內容如下:    
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.行政機關個人電腦微軟授權方案
  │    │  │  │                          │                │                │                │  40,850,000元。              
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.資訊設備 101,055,855元。    
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.以上1-2項共計如列數。       
  │    │  │  │ 124100                  │                │                │                │                              
  │    │ 4│  │ 第一預備金              │         600,000│               -│         600,000│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  124101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  第一預備金            │         600,000│               -│         600,000│編列第一預備金如列數,依法覈實
  │    │  │  │                          │                │                │                │動支。                        
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