臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國 98 年度                                                   單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────  
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │ 
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明               
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │                              
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────  
  │    │  │  │03118                     │                │                │                │                              
 3│  10│  │  │萬華區第二戶政事務所      │      33,995,874│      34,085,554│         -89,680│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 130100                  │                │                │                │                              
  │    │ 1│  │ 一般行政                │       4,023,994│       4,074,317│         -50,323│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  130101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  行政管理              │       4,023,994│       4,074,317│         -50,323│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 2,839,272元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數 2,836,632元增列 2
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,640元,主要係依實際需要覈實
  │    │  │  │                          │                │                │                │  增列所致。                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.一般業務 1,081,337元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數 1,124,452元減列43  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,115元,包括增列護貝機維護費
  │    │  │  │                          │                │                │                │  等 8,250元,減列戶政便民工作
  │    │  │  │                          │                │                │                │  站水電費、保全服務費及傳真機
  │    │  │  │                          │                │                │                │  維護費等51,365元,計淨減如列
  │    │  │  │                          │                │                │                │  數。                        
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.會計業務20,600元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算數28,018元減列 7,418元,包
  │    │  │  │                          │                │                │                │  括增列會計簿冊及各項表報等印
  │    │  │  │                          │                │                │                │  刷費 5,382元,減列預算書等印
  │    │  │  │                          │                │                │                │  製費12,800元,計淨減如列數。
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.人事業務82,785元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算數85,215元減列文康活動費 2
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,430元。                    
  │    │  │  │ 133200                  │                │                │                │                              
  │    │ 2│  │ 戶政業務                │      29,971,880│      30,011,237│         -39,357│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  133202                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  戶籍登記及管理        │      29,971,880│      30,011,237│         -39,357│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費28,498,205元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數28,500,845元減列 2
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,640元,主要係依實際需要覈實
  │    │  │  │                          │                │                │                │  減列所致。                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.戶籍管理 1,473,675元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數 1,510,392元減列36  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,717元,包括新增志工活動、訓
  │    │  │  │                          │                │                │                │  練及獎勵費13,718元,增列戶籍
  │    │  │  │                          │                │                │                │  業務用郵資19,978元,減列日據
  │    │  │  │                          │                │                │                │  時代戶籍資料數位化建置用紙張
  │    │  │  │                          │                │                │                │  及文具用品費、戶政便民工作站
  │    │  │  │                          │                │                │                │  電話費等70,413元,計淨減如列
  │    │  │  │                          │                │                │                │  數。                        
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