臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國 98 年度                                                   單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────  
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │ 
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明               
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │                              
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────  
  │    │  │  │03123                     │                │                │                │                              
 3│  15│  │  │士林區戶政事務所          │      75,256,451│      75,695,426│        -438,975│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 130100                  │                │                │                │                              
  │    │ 1│  │ 一般行政                │       8,592,074│       8,500,095│          91,979│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  130101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  行政管理              │       8,592,074│       8,500,095│          91,979│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 4,310,788元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數無增減。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.一般業務 4,124,191元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數 4,014,812元增列 109
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,379元,包括增列省電照明設施
  │    │  │  │                          │                │                │                │  耗材、公務車輛油料及個人電腦
  │    │  │  │                          │                │                │                │  用耗材等 168,205元,減列公務
  │    │  │  │                          │                │                │                │  車輛燃料使用費、強制險及任意
  │    │  │  │                          │                │                │                │  險保險費、電腦設備及軟體維護
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費等58,826元,計淨增如列數。
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.會計業務20,440元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算數37,840元減列預算書等印製
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費17,400元。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.人事業務 136,655元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算數無增減。              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 133200                  │                │                │                │                              
  │    │ 2│  │ 戶政業務                │      66,154,847│      66,269,086│        -114,239│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  133202                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  戶籍登記及管理        │      66,154,847│      66,269,086│        -114,239│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費61,054,524元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數無增減。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.戶籍管理 5,100,323元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數 5,214,562元減列 114
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,239元,包括新增戶政資訊系統
  │    │  │  │                          │                │                │                │  (戶政e網通)設備維護費 306   
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,572元,減列戶籍巡迴查對通訊
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費、日據時期戶籍資料數位化建
  │    │  │  │                          │                │                │                │  置用紙張及文具用品費等 420  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,811元,計淨減如列數。      
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 137100                  │                │                │                │                              
  │    │ 3│  │ 建築及設備              │         509,530│         926,245│        -416,715│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  137104                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  其他設備              │         509,530│         926,245│        -416,715│本年度編列汰換個人電腦5部、電 
  │    │  │  │                          │                │                │                │腦周邊設備及零組件、套裝軟體、
  │    │  │  │                          │                │                │                │電腦圖書費、汰換飲水機3臺及蒸 
  │    │  │  │                          │                │                │                │飯箱1臺等,共計如列數。       
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