臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國 99 年度                                                   單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────  
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │ 
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────  
  │    │  │  │03125                     │                │                │                │                              
 3│  14│  │  │萬華區戶政事務所          │      59,577,458│      11,707,739│      47,869,719│萬華區戶政事務所於98年10月30日
  │    │  │  │                          │                │                │                │成立。                        
  │    │  │  │ 130100                  │                │                │                │                              
  │    │ 1│  │ 一般行政                │       9,039,174│       1,709,753│       7,329,421│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  130101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  行政管理              │       9,039,174│       1,709,753│       7,329,421│1.本年度預算數之內容與上年度之
  │    │  │  │                          │                │                │                │  比較如下:                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (1)人員維持費 4,104,612元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │    上年度預算數 672,154元增列
  │    │  │  │                          │                │                │                │     3,432,458元,主要係依標準
  │    │  │  │                          │                │                │                │    伸算調整所致。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.一般業務 4,788,347元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數 968,479元增列員工上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  下班交通費、辦公大樓水電費、
  │    │  │  │                          │                │                │                │  電腦耗材及維修、區政中心大樓
  │    │  │  │                          │                │                │                │  機電及電梯等維護分攤款等 3  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,819,868元。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.會計業務25,005元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算數17,430元增列會計簿冊及各
  │    │  │  │                          │                │                │                │  項表報等印刷費等 7,575元。  
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.人事業務 121,210元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算數51,690元增列文康活動費
  │    │  │  │                          │                │                │                │  、人事資料等印刷費69,520元。
  │    │  │  │ 133200                  │                │                │                │                              
  │    │ 2│  │ 戶政業務                │      49,772,434│       9,997,986│      39,774,448│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  133202                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  戶籍登記及管理        │      49,772,434│       9,997,986│      39,774,448│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費45,916,875元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數 9,059,480元增列36
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,857,395元,主要係依標準伸算
  │    │  │  │                          │                │                │                │  調整所致。                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.戶籍管理 3,855,559元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數 938,506元增列公務用
  │    │  │  │                          │                │                │                │  電話費、戶籍業務用郵資、各項
  │    │  │  │                          │                │                │                │  戶政業務用紙及文具用品、戶政
  │    │  │  │                          │                │                │                │  資訊系統(戶政e網通)設備耗材
  │    │  │  │                          │                │                │                │  等 2,917,053元。            
  │    │  │  │ 137100                  │                │                │                │                              
  │    │ 3│  │ 建築及設備              │         765,850│               -│         765,850│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  137102                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  營建工程              │         162,050│               -│         162,050│本年度編列檔案庫房隔間改善工程
  │    │  │  │                          │                │                │                │及檔案架高度降低工程等,共計如
  │    │  │  │                          │                │                │                │列數。                        
  │    │  │  │  137104                │                │                │                │                              
  │    │  │ 2│  其他設備              │         603,800│               -│         603,800│本年度編列汰換個人電腦6部、電 
  │    │  │  │                          │                │                │                │腦周邊設備及零組件、套裝軟體、
  │    │  │  │                          │                │                │                │電子式謄本蓋章機1臺、電動鑽孔 
  │    │  │  │                          │                │                │                │機1臺及檔案室空調改善設施等, 
  │    │  │  │                          │                │                │                │共計如列數。                  
─┴──┴─┴─┴─────────────┴────────┴────────┴────────┴────────────────